Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018

Determina
Numero protocollo: 
3923 C/14
Data protocollo: 
28/12/2017
Allegato: 
Acquisizione CIG
CIG: 
Z362186570
Modalita acquisto: 
08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
SN
Data protocollo: 
28/12/2017
Aggiudicatario: 
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Importo €: 
898,40
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3924 C/14
Data protocollo: 
28/12/2017
Data inizio lavori: 
28/12/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/12/2017
Importo €: 
898,40
Allegato: 
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
16
14/02/2018
898.40
Totale pagato: 
898,40
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal ver.7.42 del 03/02/2016 agg.06/07/2019